岗巴县提交2017年度年初预算编制
2018年04月23日 17:24:28      来源:岗巴县财政局    
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根据《中华人民共和国预算法》,按照全面深化财税体制改革的总体要求,加强预算管理,实现有效监督,努力构建全面规范、公开透明的预算制度。着力打造“阳光财政、民生财政、绩效财政”。现将岗巴县2017年度年初预算编制情况向会议进行提交,请予以讨论。

一、预算编制的基本原则

—统筹兼顾原则。支出预算充分考虑财务可能,在保证基本公共服务合理需要的前提下,优先安排国家确定的重点支出,注重改善民生和保持社会和谐稳定,确保强基惠民、维护稳定等重点工作资金需求。

—勤俭节约原则。继续坚持依法理财,强化预算对政府支出的约束,规范基本支出定额标准体系建设,遵循中央“八项规定”和区党委“约法十章”、“九项要求”精神,严格控制机关运行经费和楼堂馆所建设支出。严格按人大批准的预算执行支出,预算执行中原则上一律不再增加任何一般性支出。

—量力而行原则。坚持贯彻十八届历次会议决定关于重点支出一般不同财政收支增幅挂钩的要求,在“保工资、保运转、保民生、保稳定”的前提下,优先安排各级党委、政府确定的重大项目支出。

—讲求绩效的原则。强化支出责任和效率意识,逐步将绩效管理范围覆盖各级预算单位和所有财政资金,加强绩效评价结果的应用,将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。

—收支平衡原则。收入预算从约束性转向预期性,根据经济形势和政策调整等因素科学预测,支出预算坚持量入为出、收支平衡原则,一般不制定新的增加收入和支出的政策措施,确保当年财政收支平衡。

—预算公开原则。预算经县人民代表大会批准后,按新《预算法》规定限期通过岗巴县党政信息网、公示栏等平台向社会公开。

二、2017年预算安排情况

(一)总财力

按照上述预算编制的基本原则,岗巴县2017年财政公共预算安排的总财力为33752.03万元,其中:地方一般公共预算收入1862.4万元,转移性收入31889.63万元(税收返还643万元,一般性转移收入28333.42万元;专项转移支付收入2913.21万元)。

(二)预算支出

2017年岗巴县公共预算总支出为33752.03万元,比2016年年初预算增加4722.94万元,增长16.27 %。具体安排:一般公共服务支出预算安排11556.4万元,占预算的34.24%;国防支出预算安排8万元,占预算的0.02  %;公共安全支出预算安排 3318.1万元,占预算的9.84%;教育支出预算安排6471.5万元(其中教育系统单列预算安排),占预算的19.18%;科学支出预算安排157.4万元,占预算的0.46%;文化体育与传媒支出预算安排602万元,占预算的1.78%;社会保障和就业支出预算安排3475万元,占预算的10.3%;医疗卫生支出预算安排1860.5万元,占预算的5.51%;节能环保支出预算安排122.3万元,占预算的0.36%;城乡社区服务支出预算安排308.4万元,占预算的0.91%;农林水事务支出预算安排3995.3万元,占预算的11.84%;交通运输支出预算安排112.2万元,占预算的0.33%;资源勘探电力信息等事务支出预算安排63.2万元,占预算的0.19%;国土资源气象事务支出预算安排278.8万元,占预算的0.83%;一般预算法定支出、自治区提前告知项目、政策性支出及其他需要安排的支出预算安排 1422.93万元,占预算的4.21%。

(三)预算收支平衡情况:全县总财力33752.03万元:当年公共财政预算收入1862.4万元,31889.63万元(税收返还643万元,一般性转移收入28333.42万元;专项转移支付收入2913.21万元)。收支相抵,努力实现财政预算收支平衡。

附:《法定和政策性配套表》

总财力为33752.03万元,其中:工资福利公用经费支出17704.4万元,法定与政策性配套项目支出16047.63万元,其中:自治区提前告知8671.93万元,县级配套6117.2万元,本级党委和政府决定1258.5万元)。

岗巴01、县级公共财政预算报表(元).xl

责任编辑:岑秋梅

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